职位描述
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工作职责
1. 按照公司相关要求在全公司范围内执行定期或不定期的费用支出核查工作,撰写有关报告。
2. 按照公司相关要求对员工维度费用支出进行监控与追踪,编制费用监控报告。
3. 参与部门内成本管控相关的数字化项目,协助IT技术人员完成费用支出核查、监控等相关自动化处理工具的开发。
4. 定期执行成本控制审计,评估内控体系的有效性,确保内控流程与监管合规要求的实现。
5. 执行审计计划制定、风险识别与控制测试工作,撰写有关报告。
6. 进行费用支出场景及相关内控流程风险点的识别,并提供优化建议。
7. 参与成本控制端内控体系设计与执行,以确保相关风险得以充分识别、内部控制充分以有效管控相关风险。
8. 与有关业务部门及中后台部门合作,共同推进费用管控流程的执行。
9. 配合内部审计部等相关部门的工作。
任职资格
1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗,具备良好的道德品质;
2. 会计专业本科及以上学历,具备注册会计师等专业会计资格优先;
3. 3年以上四大会计师事务所或国家审计署相关工作经验,四大会计师事务所如有审计欺诈、反舞弊工作经验者优先;
4. 工作态度认真、负责、细致,具备良好的沟通能力与项目执行能力,具备一定的文字表达能力;